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2019注册会计师|审计习题班
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正在播放:2019注册会计师|审计习题班 09月11日审计习题第20讲第二十章企业内部控制审计框架
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09月14日审计习题第26讲第十七章主观题
09月14日审计习题第25讲第二十三章审计业务对独立性的要求
09月14日审计习题第24讲第二十二章职业道德基本原则和概念框架
09月14日审计习题第23讲第二十一章业务执行、监控、人力资源
09月11日审计习题第22讲第十七章客观题
09月11日审计习题第21讲第二十章企业内部控制审计
09月11日审计习题第20讲第二十章企业内部控制审计框架
09月11日审计习题第19讲第十九章审计报告
09月08日审计习题第18讲第十八章完成审计工作
09月08日审计习题第17讲第十七章其他特殊项目的审计
09月08日审计习题第16讲第十六章对集团财务报表审计的特殊考虑
09月06日审计习题第15讲第十五章注册会计师利用他人的工作
09月06日审计习题第14讲第十四章审计沟通02
09月06日审计习题第13讲第十四章审计沟通01
09月04日审计习题第12讲第十三章对舞弊和法律法规的考虑
09月04日审计习题第11讲第十二章货币资金的审计
09月04日审计习题第10讲第十一章生产与存货循环的审计
09月04日审计习题第09讲第九章销售与收款循环的审计
09月01日审计习题08讲第八章风险应对
09月01日审计习题07讲第七章风险评估
08月31日审计习题06讲第六章审计工作底稿
08月31日审计习题05讲第五章信息技术对审计的影响
08月31日审计习题04讲第四章审计抽样方法
08月29日审计习题03讲第三章审计证据
08月29日审计习题02讲第二章审计计划
08月29日审计习题01讲第一章审计概述